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索 引 号 003110846/202009-00235 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-27 08:34:47
信息来源 关 键 词
主题分类 城乡建设、环境保护 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆经开区城市管理局2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00235
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-27 08:34:47
信息来源
关 键 词
主题分类 城乡建设、环境保护
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆经开区城市管理局2019年度部门决算
内容概述
安庆经开区城市管理局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-27 08:34:47    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

安庆经开区城市管理局2019年度

部 门 决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 




 

 

 

第一部分 安庆经开区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆经开区城市管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆经开区城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

安庆经开区城市管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分  安庆经济技术开发区城市管理局概况

一、部门职责

㈠住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

㈡市政公用设施运行、园林绿化管理。

㈢灯饰亮化管理、停车场设置管理。

㈣环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

㈤工商市场管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

㈥交通管理方面侵占城市人行道路等的行政处罚权。

㈦水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

㈧食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等行政处罚权。

负责经开区数字化城市管理系统的建设管理,承担城市管理任务的督查落实。

㈩承接市级下放行政权力事项。

(十一)城市管理部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆经济技术开发区城市管理局2018年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,增加了0户。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安庆经开区城市管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

14,703,128.32

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1,353,872.45

 

 

九、卫生健康支出

125,910.33

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

13,388,456.10

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

14,703,128.32

本年支出合计

14,868,238.88

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

206,677.69

年末结转和结余

41,567.13

 

 

 

 

总计

14,909,806.01

总计

14,909,806.01

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补
助收入

事业收入

经营
收入

附属单位
上缴收入

其他
收入

小计

其中:

教育
收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

14,703,128.32

14,703,128.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老

保险缴费支出

1,147,567.73

1,147,567.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金

缴费支出

206,304.72

206,304.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,223,345.54

13,223,345.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

13,223,345.54

13,223,345.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

4,976,477.08

4,976,477.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

8,246,868.46

8,246,868.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,868,238.88

9,140,408.68

5,727,830.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本
养老保险缴费支出

1,147,567.73

1,147,567.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业
年金缴费支出

206,304.72

206,304.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,388,456.10

7,660,625.90

5,727,830.20

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

13,388,456.10

7,660,625.90

5,727,830.20

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

4,976,477.08

0.00

4,976,477.08

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

8,411,979.02

7,660,625.90

751,353.12

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

 

 

单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,703,128.32

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与

传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

125,910.33

125,910.33

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

13,388,456.10

13,388,456.10

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

14,703,128.32

本年支出合计

54

14,868,238.88

14,868,238.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

206,677.69

年末财政拨款结转和结余

55

41,567.13

41,567.13

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

206,677.69

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

14,909,806.01

总计

58

14,909,806.01

14,909,806.01

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

结转

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

206,677.69

0.00

14,703,128.32

8,975,298.12

5,727,830.20

14,868,238.88

9,140,408.68

5,727,830.20

41,567.13

41,567.13

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

1,353,872.45

1,353,872.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,147,567.73

1,147,567.73

0.00

1,147,567.73

1,147,567.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

206,304.72

206,304.72

0.00

206,304.72

206,304.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

125,910.33

125,910.33

0.00

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

125,910.33

125,910.33

0.00

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

125,910.33

125,910.33

0.00

125,910.33

125,910.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

206,677.69

206,677.69

0.00

13,223,345.54

7,495,515.34

5,727,830.20

13,388,456.10

7,660,625.90

5,727,830.20

41,567.13

41,567.13

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

206,677.69

206,677.69

0.00

13,223,345.54

7,495,515.34

5,727,830.20

13,388,456.10

7,660,625.90

5,727,830.20

41,567.13

41,567.13

0.00

0.00

2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4,976,477.08

0.00

4,976,477.08

4,976,477.08

0.00

4,976,477.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

206,677.69

206,677.69

0.00

8,246,868.46

7,495,515.34

751,353.12

8,411,979.02

7,660,625.90

751,353.12

41,567.13

41,567.13

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,654,063.04

302

商品和服务支出

2,264,544.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,227,024.00

30201

  办公费

39,721.24

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

880,251.00

30202

  印刷费

64,608.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,441,260.00

30203

  咨询费

15,000.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

187,824.00

30205

  水费

6,151.10

310

资本性支出

215,801.39

30108

  机关事业单位基本

养老保险缴费

1,147,567.73

30206

  电费

62,399.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

206,304.72

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

206,701.39

30110

  职工基本医疗保险缴费

125,910.33

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

9,100.00

30111

  公务员医疗补助缴费

34,786.24

30209

  物业管理费

3,600.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19,815.02

30211

  差旅费

19,583.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

12,200.00

30213

  维修()

51,758.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

371,120.00

30214

  租赁费

27,200.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6,000.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

16,556.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

3,798.10

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

6,000.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1,385,479.38

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

3,750.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

364,740.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

105,018.11

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的

补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

62,820.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32,360.61

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

6,660,063.04

公用经费合计

2,480,345.64

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:安庆经济技术开发区城市管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安庆经开区城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1490.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1490.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加394.41万元,增长36%,主要原因是增加城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1470.31万元,其中:财政拨款收入1470.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1486.82万元,其中:基本支出914.04万元,占61.5%;项目支出572.78万元,占38.5%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1490.98万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1490.98万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加394.41万元,增长36%,主要原因:一是增加社会保障和就业支出;二是增加了城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1470.31万元,占本年收入的98.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加394.41万元,增长36%。主要原因是:一是增加社会保障和就业支出;二是增加了城乡社区支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1486.82万元,占本年支出的99.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加410.92万元,增长38.2%。主要原因是:一是增加社会保障和就业支出;二是增加了城乡社区支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1486.82万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1338.85万元,占90.1%社会保障和就业(类)支出135.38万元,占9%卫生健康(类)支出12.59万元,占0.9%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.82万元,支出决算为1486.82万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出914.04万元,占61.5%;项目支出572.78万元,占38.5%。具体情况如下:

1.城乡社区(类)支出1338.85万元,占90.1%。年初预算为1338.85万元,支出决算为1338.85万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业(类)支出135.38万元,占9%。年初预算为135.38万元,支出决算为135.38万元,完成年初预算的100%

3.卫生健康(类)支出12.59万元,占0.9%;年初预算为12.59万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出914.04万元,其中人员经费666.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费248.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,安庆经开区城市管理局为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,安庆经开区城市管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,安市经开区城市管理局共有车辆8辆,其中:一般执法执勤车辆8辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金572.78万元,占项目预算金额的100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外

的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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