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索 引 号 003110846/202009-00220 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-25 15:34:08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆经济技术开发区行政审批局2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00220
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-25 15:34:08
信息来源
关 键 词
主题分类 财政
服务对象分类
体裁分类 公告
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆经济技术开发区行政审批局2019年度部门决算
内容概述
安庆经济技术开发区行政审批局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25 15:34:08    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

安庆经开区行政审批局2019年

门决算



2020年9月

 

 

第一部分 安庆经开区行政审批局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆经开区行政审批局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆经开区行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

安庆经开区行政审批局2019度部门决算情况


第一部分 安庆经开区行政审批局概况

一、部门职责

负责办理省、市级委托下放和经开区职能机构划入的涉及经济事务、规划建设事务、社会事务等方面的行政审批及其他服务事项;负责组织项目投资审批前的技术审查;负责优化审批流程,提升审批工作效能。负责重点招商引资项目建成投产前的推进服务。牵头负责经开区政务服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆经开区行政审批2019年度部门决算包括:局本级决算,无局属事业单位决算。

纳入安庆经开区经发局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆经济技术开发区行政审批局本级






第二部分 安庆市经开区行政审批局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

387.82

一、一般公共服务支出

329.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.77

 

 

九、卫生健康支出

9.16

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

387.82

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

387.82

总计

387.82

收入决算表                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


栏次

合计

387.82

387.82

 

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

329.88

329.88

 

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

329.88

329.88

 

 

 

 

 

 


2010301

行政运行

329.88

329.88

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

48.77

48.77

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

48.77

48.77

 

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.14

19.14

 

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.64

29.64

 

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

9.16

9.16

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

9.16

9.16

 

 

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

9.16

9.16

 

 

 

 

 

 









支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

387.82

379.65

8.17

 

 

 

201

一般公共服务支出

329.88

321.71

8.17

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

329.88

321.71

8.17

 

 

 

2010301

行政运行

329.88

321.71

8.17

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.77

48.77

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.77

48.77

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.14

19.14

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.64

29.64

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.16

9.16

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.16

9.16

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.16

9.16

 

 

 

 








财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

387.82

一、一般公共服务支出

329.88

329.88

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.77

48.77

 

 

九、卫生健康支出

9.16

9.16

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

387.82

387.82

年初财政拨款结转和结余

387.82

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

387.82

总计

387.82

387.82


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

387.82

379.65

8.17

387.82

379.65

8.17

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

329.88

321.71

8.17

329.88

321.71

8.17

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

329.88

321.71

8.17

329.88

321.71

8.17

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

329.88

321.71

8.17

329.88

321.71

8.17

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

48.77

48.77

 

48.77

48.77

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

48.77

48.77

 

48.77

48.77

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

19.14

19.14

 

19.14

19.14

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

29.64

29.64

 

29.64

29.64

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

 

 

 

9.16

9.16

 

9.16

9.16

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

 

 

 

9.16

9.16

 

9.16

9.16

 

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

 

 

 

9.16

9.16

 

9.16

9.16

 

 

 

 

 















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

367.75

302

商品和服务支出

11.42

307

债务利息及费用支出

 


30101

基本工资

206.07

30201

办公费

4.86

30701

国内债务付息

 


30102

津贴补贴

64.68

30202

印刷费

1.73

30702

国外债务付息

 


30103

奖金

37.84

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 


30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 


30107

绩效工资

 

30205

水费

 

310

资本性支出

0.48


30108

机关事业单位基本养老保险费

19.14

30206

电费

 

31001

房屋建筑物购建

 


30109

职业年金缴费

29.64

30207

邮电费

0.02

31002

办公设备购置

0.48


30110

职工基本医疗保险缴费

7.16

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 


30111

公务员医疗补助缴费

2

30209

物业管理费

 

31005

基础设施建设

 


30112

其他社会保障缴费

1.22

30211

差旅费

2.12

31006

大型修缮

 


30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 


30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31008

物资储备

 


30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 


303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31010

安置补助

 


30301

离休费

 

30216

培训费

0.35

31011

地上附着物和青苗补偿

 


30302

退休费

 

30217

公务招待费

0.66

31012

拆迁补偿

 


30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 


30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 


30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 


30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31022

无形资产购置

 


30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31099

其他资本性支出

 


30308

助学金

 

30228

工会经费

 

312

对企业补助

 


30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 


30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

政府投资基金股权投资

 


30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

31204

费用补贴

 


 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.68

31299

其他对企业补助

 


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 


 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 


 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 


 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

 

人员经费合计

367.75 

公用经费合计

 11.9



安庆经开区行政审批局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 安庆市经开区行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计387.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计387.82万元(含结余分配和年末结转结余)。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计387.82万元,其中:财政拨款收入387.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计387.82万元,其中:基本支出379.65万元,占98%;项目支出8.17万元,占2.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计387.82万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计387.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入387.82万元,占本年收入的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出387.82万元,占本年支出的100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出387.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.88万元,占85%;社会保障和就业(类)支出48.77万元,占13%;卫生健康支出9.16万元,占2%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.86万元,支出决算为387.82万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因:节省开支和人员调整,其中:基本支出379.65万元,占98%;项目支出8.17万元,占2%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为329.88万元,支出决算为329.88万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.77万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出379.65万元,其中人员经费367.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费;公用经费11.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出;资本性支出0.48万元,主要包括:办公设备购置0.48万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,安庆行政审批局机关运行经费支出11.42万元。                                                                                    (二)政府采购支出情况。

2019年度,安庆市经开区行政审批局政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元%。

(三)国有资产占有使用情况。

无   


 (四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看,基本到了预期绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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