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索 引 号 003110846/202009-00214 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-25 15:31:54
信息来源 关 键 词
主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆市第四人民医院2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00214
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-25 15:31:54
信息来源
关 键 词
主题分类 其他
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆市第四人民医院2019年度部门决算
内容概述
安庆市第四人民医院2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25 15:31:54    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

 

安庆市第四人民医院2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 安庆市第四人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市第四人民医院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市第四人民医院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

安庆市第四人民医院2019年度部门决算情况

 

第一部分 安庆市第四人民医院概况

一、部门职责

部门主要职责,安庆市第四人民医院是经开区一家二级综合医院,严格执行国家规定的医疗服务价格,承担本区域居民的预防、医疗和保健任务、传染病、职业病和非传染性慢性病的防控;及周边人群的健康教育工作;强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。保障人民群众身体健康。

 

  1. 机构设置

    从预算单位构成看,经开区安庆市第四人民医院 2018年度部门预算仅包括本级预算,本部门无下属预算单位。

     

    第二部分 安庆市第四人民医院2019年度部门决算表

    收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

401.32

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

483.28

三、国防支出

 

四、事业收入

2133.1

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

101.22

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

99.25

 

 

九、卫生健康支出

2959.4

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

3118.95

本年支出合计

3058.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

60.27

 

 

 

 

总计

3118.95

总计

3118.95

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

3118.95

99.25

483.2

2133.1

 

 

 

101.2

 

20805

行政事业单位职业年金缴费支出

96.63

96.63

0

0

 

 

 

0

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.61

2.61

0

0

 

 

 

0

 

21001101

卫生健康管理事务

160

160

0

0

 

 

 

0

 

2100201

综合医院

2859.7

142.07

483.2

2133.1

 

 

 

101.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3058.6

0

0

0

0

0

机关事业单位职业年金缴费支出

96.6

96.6

0

0

0

0

0

其他行政事业单位离退休支出

2.6

2.6

0

0

0

0

0

卫生健康管理事务

160

160

0

0

0

0

0

综合医院

2799.4

2799.4

0

0

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

401.32

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

99.25

 

 

 

九、卫生健康支出

302.07

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

401.32

本年支出合计

401.32

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

401.32

总计

401.32

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

401.32

401.32

 

401.32

401.32

 

 

 

 

 

2080506

年金缴费

 

 

 

96.6

96.6

 

96.6

96.6

 

 

 

 

 

2080599

离退休支出

 

 

 

2.6

2.6

 

2.6

2.6

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

 

 

 

160

160

 

160

160

 

 

 

 

 

2100201

综儒医院

 

 

 

142

142

 

142

142

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

142.07 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 160

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

96.65 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.6

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 401.32

公用经费合计

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“安庆市第四人民医院)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

第三部分 安庆市第四人民医院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安庆市第四人民医院2019年度收入总计3118.9万元,支出总计3058.6万元。

二、收入决算情况说明

安庆市第四人民医院2019年度收入合计3118.9万元,其中:财政拨款收入401.32万元,占12.86%;事业收入2133.1万元,占68.4%;其他收入101.2万元,占3.2%

三、支出决算情况说明

安庆市第四人民医院2019年度支出合计3058.6万元,其中:基本支出3058.6万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安庆市第四人民医院2019年度财政拨款收入总计401.32万元,支出总计401.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15.51万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

安庆市第四人民医院2019年度一般公共预算财政拨款收入401.32万元,占本年收入的12.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少15.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

安庆市第四人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出401.32万元,占本年支出的13.12%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.51万。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

安庆市第四人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出401.32万元,其中人员经费302.07万元,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费96.65万元、其他社会保障缴费2.6万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

安庆市第四人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.32万元,支出决算为401.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出401.32万元,其中人员经费302.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费96.65万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市第四人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

八、其他重要事项的情况说明

安庆市第四人民医院“三公经费”支出为零。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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