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索 引 号 003110846/202009-00248 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-25 09:58:06
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 经开区政法办2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00248
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-25 09:58:06
信息来源
关 键 词
主题分类 财政
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 经开区政法办2019年度部门决算
内容概述
经开区政法办2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25 09:58:06    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

附件:

 

经开区政法办2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209月

 


 

 

第一部分 经开区政法办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 经开区政法办2019部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 经开区政法办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


附件1:

经开区政法办2019年部门决算情况

 

第一部分  经开区政法办概况

一、部门职责

1、信访维稳办

(一)受理人民群众来信来访,为信访群众排忧解难,维护群众的合法权益。

(二)承办上级领导机关及其工作部门和管委会批转、批办的信访事项。

(三)做好区领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

(四)向镇、办和区属有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。

(五)负责对镇、办信访工作开展业务指导。

(六)做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

(七)做好信访宣传调研工作,积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法,组织专题调研和综合调研,为领导决策提供有价值的依据。

(八)做好信访督查工作,督促责任部门、单位就上级和管委会对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实情况。

(九)随时掌握信访动态,及时缓解、消化社会矛盾,理顺群众情绪,为发展经济创造良好的社会环境和秩序。

(十)承办管委会交办的其他事项。

(十一)遵守《信访条例》规定的信访工作纪律。

(十二)突然性事件管理

(十三)承办开发区防邪教工作

2、综治办:

(一)研究制定全区综治工作规划、计划。处理本级综治委的日常工作。

(二)定期会同公安等部门了解分析全区的社会治安形势,针对辖区突出的治安问题和治安重点地区制定相应的整治措施,经综治委审定后组织实施。

(三)每月召开矛盾纠纷排查会议;组织开展矛盾纠纷排查调处工作。

(四)落实综治目标管理责任制,签订责任书,督促检查各综治委成员单位履行综治各项职责的情况并提出奖惩建议。

(五)负责联系区综治委各成员单位,组织协调有关部门实施齐抓共管。指导、督促基层开展综治工作。

(六)联系、协调综治各专门工作小组的工作,协促领导对发生在全区造成重大影向的案件进行处置并提出领导责任查究意见。

(七)组织、推进、检查全区平安创建工作。

(八)总结推广综治工作先进经验,依照规定建议或者决定对本行政区域内各部门、各单位和个人的奖励与处罚。组织开展综治宣传工作。

(九)开展见义勇为人员的评审、奖励和宣传。

(十)组织牵头开展学校及周边治安环境综合治理工作。

(十一)十一、组织开展铁路护路联防工作,主持护路办工作。

(十二)开发区综治办联系、协调下列综治委各专门工作小组工作:

(十三)流动人口服务与管理工作小组

(十四)预防青少年违法犯罪工作小组

(十五)刑释解教人员安置帮教工作小组

(十六)学校及周边治安综合治理工作小组

(十七)扫黄打非禁赌工作小组

(十八)铁路护路联防工作小组

3、司法办:

(一)制定全区法制宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理和法治宣传工作。
(二)负责区属律师机构、基层法律服务机构设立的资格初审及登记、年检初审的工作。
(三)管理监督全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务、刑释人员安置帮教工作,承担区刑释人员安置帮教领导小组办公室日常工作。
(四)管理监督全区社区矫正工作,承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。
(五)指导、监督、管理全区法律援助工作、建设及运行12348法律服务专线工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,经开区政法办2019年度部门决算包括:办本级决算,无下属单位。

纳入经开区政法办2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

经开区政法办本级

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

437.31

一、一般公共服务支出

257.35

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

151.75

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

16.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.88

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

189.6

本年支出合计

432.98

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

4.33

 

 

 

 

总计

354.48

总计

354.48

 

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

合计

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

261.67

261.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

261.67

261.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

261.67

261.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

151.75

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

151.75

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  事业运行其他公共安全支出

151.75

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  社区矫正

16

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.6

15.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 卫生健康支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

432.98

281.23

151.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

257.35

257.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

257.35

 

257.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

257.35

257.35

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

151.75

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

151.75

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

151.75

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16

16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.6

 

 

 

 

15.6

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 

行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

437.31

一、一般公共服务支出

257.35

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

151.75

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.88

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

437.31

本年支出合计

432.98

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

4.32

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

437.31

合计

437.31

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

353..09

353.090

0.00

437.31

285.56

151.75

432.98

281.23

151.75

4.33

4.33

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

353.09

353.09

0.00

261.67

261.67

0.00

257.35

257.35

0.00

4.33

4.33

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

353.09

353.09  

0.00

261.67

261.67

0.00

257.35

257.35

0.00

4.33

4.33

0.00

0.00

2013601

  行政运行

353.09

353.09

0.00

261.67

261.67

0.00

257.35

257.35

0.00

4.33

4.33

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

151.75

0.00

151.75

151.75

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

151.75

0.00

151.75

151.75

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

151.75

0.00

151.75

151.75

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

15.60

15.60

0.00

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

264.97

302

商品和服务支出

14.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

142.37

30201

  办公费

1.89

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

53.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

44.98

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

1.09

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.60

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.40

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

1.09

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.88

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.74

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.16

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.67

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.41

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.67

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.73

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.73

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.91

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

265.64

公用经费合计

15.59

 

 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 说明:经开区政法办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

 

 

第三部分  2019年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计437.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计432.98万元(含结余分配和年末结转结余)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计437.31万元,其中:财政拨款收入437.31万元.

三、支出决算情况说明

本年支出合计432.98万元,其中:基本支出281.23万元,占64.3%;项目支出151.75万元,占35.7%;经营支出0万元,占0%。年末结转结余1.38万元,占0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计437.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计432.98万元(含年末财政拨款结转结和结余)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入437.31万元,占本年收入的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出257.35万元,占本年支出合计的64.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出432.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.35万元,占59.43%;社会保障和就业(类)16万元,占3.7%;公共安全支出151.75万元,占35.0%;医疗卫生与计划7.88万元,占1.87%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.68万元,支出决算为257.35万元,完成年初预算的98.3%。其中:

1. 一般公共服务(类) 事务(款) 行政运行(项)

年初预算  261.68万元,支出决算257.35万元,完成年初预算的 98.3 %。

 

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算  16万元,支出决算16万元,完成年初预算的 100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算7.88万元,支出决算7.88万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出257.35万元,其中人员经费265.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费15.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

经开区政法办2019年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政法办未进行政府采购。

(三)国有资产占有情况

截止到201912月31日,经开区政法办共有车辆0辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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