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索 引 号 003110846/202009-00144 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-23 15:23:20
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00144
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-23 15:23:20
信息来源
关 键 词
主题分类 财政
服务对象分类
体裁分类 公告
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算
内容概述
安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-23 15:23:20    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算

 

 

2020年9月

 

 

第一部分 安庆市经开区产业与科技促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

安庆市经开区产业与科技促进局2019度部门决算情况

 

第一部分 安庆市经开区产业与科技促进局概况

一、部门职责

1、负责本单位全面工作。统筹研发机构和平台(企业实验室、工程技术研究中心等)建设管理,促进科技成果转化,科技成果登记管理。负责双创平台(孵化器、众创空间等)和科技服务行业(科技中介)培育;负责科技人才团队、院士工作站的管理。负责产业研究,规划编制;科技信息报送、科技专项政策和计划管理、产业技术创新战略联盟、创新型企业试点,科技特派员等工作。牵头本部门负责的开发区考核工作。负责科技计划项目申报和管理、负责推进研发投入体系建设,开展高新技术产业培育和高新技术企业管理,促进产学研合作;负责新型研发机构建设和技术转移中心的管理;负责经开区科协工作。 

2、对工委管委会下达的各项目标任务负责。落实本单位目标责任制,分解各项目标任务,检查监督本单位全体人员的目标任务完成情况。

3、负责本单位的内部管理;负责本单位绩效考核。

4、负责与管委会各部门之间的沟通协调。

5、负责上级主管部门、工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算包括产业与科技促进局局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个。

纳入安徽省安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安徽省安庆市经开区产业与科技促进局本级

 

 

 

第二部分 安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

647.6098

一、一般公共服务支出

12

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、上级补助收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、经营收入

0

五、教育支出

0

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

598.089451

七、其他收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

5.412144

 

 

九、卫生健康支出

2.29648

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

二十三、债务还本支出

0

 

 

二十四、债务付息支出

0

本年收入合计

647.6098

本年支出合计

617.798075

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

0

年末结转和结余

29.811725

 

 

 

 

总计

647.6098

总计

647.6098

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


栏次

合计

647.61

647.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

627.90

627.90

0

0

0

0

 

0

0


20601

科学技术管理事务

622.90

622.90

0

0

0

0

 

0

0


2060101

  行政运行

622.90

622.90

0

0

0

0

 

0

0


20699

其他科学技术支出

5.00

5.00

0

0

0

0

 

0

0


2069999

  其他科学技术支出

5.00

5.00

0

0

0

0

 

0

0


208

社会保障和就业支出

5.41

5.41

0

0

0

0

 

0

0


20805

行政事业单位离退休

5.41

5.41

0

0

0

0

 

0

0


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.83

4.83

0

0

0

0

 

0

0


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.58

0.58

0

0

0

0

 

0

0


210

卫生健康支出

2.30

2.30

0

0

0

0

 

0

0


21011

行政事业单位医疗

2.30

2.30

0

0

0

0

 

0

0


2101101

  行政单位医疗

2.30

2.30

0

0

0

0

 

0

0


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

617.80

78.97

538.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

598.09

71.26

526.83

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

593.09

66.26

526.83

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

593.09

66.26

526.83

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

647.61

一、一般公共服务支出

12.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

598.09

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.41

0.00

 

 

九、卫生健康支出

2.30

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

647.61

本年支出合计

617.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

29.81

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

647.61

总计

647.61

0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

647.61

108.78

538.83

617.80

78.97

538.83

29.81

29.81

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

627.90

101.07

526.83

598.09

71.26

526.83

29.81

29.81

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

622.90

96.07

526.83

593.09

66.26

526.83

29.81

29.81

0.00

0.00

2060101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

622.90

96.07

526.83

593.09

66.26

526.83

29.81

29.81

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.41

5.41

0.00

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

5.41

5.41

0.00

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

4.83

4.83

0.00

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

74.93

302

商品和服务支出

2.65

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

46.57

30201

  办公费

1.15

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

12.74

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

7.57

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

1.39


30108

机关事业单位基本养老保险费

4.83

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

0.58

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

1.39


30110

  职工基本医疗保险缴费

1.80

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.50

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.35

30211

  差旅费

0.52

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.41

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00


 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.57

31299

  其他对企业补助

0.00


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00


 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 


人员经费合计

74.93

公用经费合计

4.03

 

 

 

 

4.03

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

第三部分 安庆市经开区产业与科技促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计647.6098 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计647.6098万元(含结余分配和年末结转结余)。安庆市经开区产业与科技促进局为新增单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计647.6098 万元,其中:财政拨款收入647.6098 万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计647.6098万元(含结余分配和年末结转结余),其中:基本支出78.97万元,占12.19%;项目支出538.83万元,占83.20%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计647.6098万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计647.6098万元(含年末财政拨款结转和结余)。安庆市经开区产业与科技促进局为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入647.6098万元,占本年收入的100%。安庆市经开区产业与科技促进局为新增单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出647.6098万元(含结余分配和年末结转结余),占本年支出的100%。安庆市经开区产业与科技促进局为新增单位。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出647.6098万元(含结余分配和年末结转结余),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12万元,占1.85%;科学技术(类)支出598.09万元,占92.35%;社会保障和就业(类)支出5.41万元,占0.98%;卫生健康(类)支出2.30万元,占0.36%;年末结转和结余29.8万元。(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.6098万元,支出决算为647.6098万元(含结余分配和年末结转结余),完成年初预算的100%。其中:基本支出78.97万元,占12%;项目支出538.83万元,占83%。年末结转和结余29.8万元,占5%.具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 商贸事务、其他一般公共服务支出(款) 招商引资、其他一般公共服务支出(项)年初预算12万元,支出决算12万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老、职业年金缴费支出(项)年初预算5.41万元,支出决算5.41万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算2.3万元,支出决算2.3万元,完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款) 行政运行(项)年初预算593.09万元,支出决算593.09万元,完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)年初预算5万元,支出决算5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78.97万元,其中人员经费74.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费4.03万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆经济技术开发区产业与科技促进局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,安庆市经开区产业与科技促进局机关运行经费支出4.03万元,产业与科技促进局为新增单位。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,安庆市经开区产业与科技促进局政府采购支出总额1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,安庆市经开区产业与科技促进局无公务车辆。   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金598.09万元,占项目预算总额的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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