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索 引 号 003110846/201911-00021 信息分类 政府年度财政预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2019-11-08 09:09:12
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信息名称 关于安庆市经济技术开发区管委会2018年决算的报告
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关于安庆市经济技术开发区管委会2018年决算的报告
发布日期:2019-11-08 09:09:12    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会    

关于安庆市经济技术开发区管委会

2018年决算的报告

 

 

2018年我区财政收支决算情况

(一)公共财政预算执行情况

公共财政预算收入

1.全区地方财政总收入完成150772万元,完成年初预算数的108.7%,比上年完成数增长23535万元,增长18.5%,其中:上划中央收入完成85224万元,完成预算数的127.58%,增幅14.1%,地方财政收入64048万元,完成预算数的100.2%,增幅21.9%。补充预算稳定调节基金148万元。

1)增值税完成65251万元,完成预算数的108.8%,增长15.15%;其中免抵完成1500万元,;

2)消费税完成3148万元,完成预算数的157.4%;

3)企业所得税完成21724万元,完成预算数的111.1%,同比减少4.94%;

4)个人所得税完成6531万元,完成预算数的153.7%;

5)城市维护建设税完成5232万元,完成预算数的145.3%,同比增长28.41%;

6)房产税完成2856万元,完成预算数的114.3%,同比增长11.47%;

7)印花税完成1070万元,完成预算数的97.2%,同比增长3.33%;

8)城镇土地使用税完成2569万元,完成预算数的135.2%,同比增长43.14%;

9)土地增值税完成5425万元,完成预算数的150.7%;

10)非税收入完成5954万元,完成预算数的58.37%。

公共财政预算支出

公共财政预算支出完成58019万元,增长13.87%,

1)一般公共服务支出5222万元,增长9.06%.

2)公共安全支出890万元,增长11.11%

3)教育支出8161万元,增长30.64%

4)科学技术支出9300万元,增长5.99%

5)文化体育与传媒支出17万元,增长50%

6)社会保障和就业支出7100万元,增长7.48%

7)医疗卫生支出2387万元,增加1.49%

8)节能环保支出78万元,增加44.4%

9)城乡社区事务支出16110万元,增长3.53%

10)农林水事务支出2121万元,增长108.35%

11)交通运输支出32万元,增长39.13%

12)资源勘探电力信息等事务支出2252万元,增加118.22%

13)商业服务业等事务支出417万元,增长37.17%

14)金融支出150万元;

15)住房保障支出1217万元,增长20.02%

16)其他支出181万元。

17)债务付息支出完成2379万元,增长1.58%

18)债务发行费用支出完成5万元,增长400%

公共财政预算收支平衡情况

2018年公共财政预算收入完成64048万元,返还性收入1767万元,一般性转移支付收入29769万元,专项转移支付收入5052万元,债务转贷收入4078万元;全年地方财政支出58019万元,上解上级支出42469万元,债务还本支出4078万元,补充预算稳定调节基金148万元。

(二)政府性基金执行情况

12018年政府性基金预算收入19743万元,上级补助收入182万元,债务转贷收入36000万元, 其他调入资金725万元;

2、基金支出19894万元;                       

3、政府性基金收支平衡情况:专项债务转贷收入36000万元,净结余756万元。。

(二)政府性债务情况

2018年,上级财政安排我区一般置换债券资金4078万元,专项置换债券资金36000万元,政府债务在可控范围之内。

、预算执行特点及分析

1、财政收入稳步增长,但增幅较缓。近几年以来,全区财税部门主动作为,强化协作,建立了“信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报”的“三相互”机制,及时掌握各征收部门的情况,协调解决征管工作存在的问题,疏通税款流通渠道,准确把握收入进度,督促各部门及时均衡入库。圆满实现了财税收入一季度“开门红”和半年“双过半”。2018年,全区地方公共财政预算收入增长18.5%

2、加强非税收入征管,严格“收支两条线”管理。我区进一步改进和完善非税收入管理模式,加大非税收入纳入预算管理的力度,增强对政府财力的统筹力度。加大对非税收入实行“收支两条线”管理和“以票管费”工作检查力度,确保了非税收入依法征收、应收尽收、及时足额缴入金库或财政专户。2018年,全区非税收入完成5954万元。

3、优化支出结构,切实保障基本支出和重点支出的需要。优化支出结构,切实保障基本支出和重点支出的需要。一是注重民生。全面落实各项补贴政策,增加对社会保障的投入,做好各项社会保险、城乡低保和医疗保障等工作,切实维护群众的基本利益,2018年,教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护支出完成27043万元,占一般预算支出比重的4.6%。二是注重均衡发展。集中财力解决关系改革发展稳定全局的重大问题,促进经济社会全面协调发展。2018年,地方财政一般预算支出完成58019万元,同比增长13.87%

2019年财政主要工作

一是全力强化收入组织。我们始终将组织收入作为财政工作第一要务,积极应对区域税源匮乏这一现实局面,主动适应税制改革新要求,开展财税联动,实施数据共享。结合“双四”活动,建立区领导定期走访税收大户制度,深入企业了解经营状况,切实帮助企业解决发展难题,强化纳税主体责任。加强非税收入征管,强化流动税源管控,做到守土有责、颗粒归仓。严格乡镇街道财政体制激励约束“双向”机制,充分激发其组织收入主观能动性,形成全区上下齐抓共管的良好局面,为顺利完成年度财政收入任务奠定坚实基础。

二是大力支持实体经济发展。积极兑现“四大产业政策”奖补资金,引导企业爬坡过坎、提质增效、转型升级。持续释放续贷过桥资金效应,帮助小微企业顺利实现过桥续贷。进一步健全银企对接机制。

三是尽力保障重点支出需求。按照市委、市政府决策部署,积极落实岳西、潜山扶贫帮扶资金。积极争取市财政库款调度,支持企业改革改制,维护社会大局稳定。坚持教育优先发展,投入资金8161万元,坚持“招商至上”理念,加大招商引资经费保障力度,保障全区重大招商推介。

四是着力保障和改善民生。坚持民生优先理念,实施28项民生工程,人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。精准对接群众需求,民生理念持续彰显。

五是不断提升财政统筹水平。积极推进预决算、“三公经费”公开,及时、规范开展预决算信息公开工作,切实提高预算“透明度”。



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