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索 引 号 003114468/201909-00069 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2019-09-16 16:13:54
信息来源 关 键 词
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区科协2018年度部门决算
内容概述
迎江区科协2018年度部门决算
发布日期:2019-09-16 16:13:54    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    


20198

 

 

 

 

第一部分 迎江区科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区科协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区科协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

迎江区科协2018年度部门决算情况

 

第一部分 迎江区科协概况

一、部门职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

(二)组织科学技术工作者为建立以乡(街道)、学校为主体的科学普及阵地,促进辖区内形成科技进步创新氛围。

(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》和国务院颁布的《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。实施“未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员”五大重点人群科学素质行动,推动全民科学素质的提高。

(四)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

(五)开展培训工作,促进科学技术工作者知识更新、学术道德建设和学风建设。

(六)开展科普示范社区(村)创建。

(七)指导、协调全区及各部门的科技管理工作。

(八)承办区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市迎江区科协2017年度部门决算包括:单位本级决算。与预算比较,增加(减少)0户。

纳入迎江区科协2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区科协本级

 

第二部分 迎江区科协2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

77.72

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

77.72

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

77.72

本年支出合计

77.72

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.36

     年末结转和结余

0.36

 

 

 

 

总计

78.08

总计

78.08

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

77.72

77.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

77.72

77.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

22.55

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

学术交流活动

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

77.72

48.17

29.55

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

77.72

48.17

29.55

0.00

0.00

0.00

 

20601

科学技术管理事务

53.17

48.17

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2060101

行政运行

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060102

一般行政管理事务

12.50

7.5

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技条件与服务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2060502

技术创新服务体系

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科学技术普及

22.55

0.00

22.55

0.00

0.00

0.00

 

2060702

科普活动

20.03

0.00

20.03

0.00

0.00

0.00

 

2060703

青少年科技活动

1.52

0.00

1.52

0.00

0.00

0.00

 

2060704

学术交流活动

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

77.72

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

77.72

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

77.72

本年支出合计

77.72

年初财政拨款结转和结余

0.36

年末财政拨款结转和结余

0.36

一般公共预算财政拨款

0.36

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

78.08

合计

78.08

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类款项

合计

0.36

0.36

0.00

77.72

48.17

29.55

77.72

48.17

29.55

0.36

0.36

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.36

0.36

0.00

77.72

48.17

29.55

77.72

48.17

29.55

0.36

0.36

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.36

0.36

0.00

53.17

48.17

5.00

53.17

48.17

5.00

0.36

0.36

0.00

0.00

2060101

行政运行

0.36

0.36

0.00

40.67

40.67

0.00

40.67

40.67

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

12.50

7.5

5.00

12.50

7.50

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

技术创新服务体系

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

22.55

0.00

22.55

22.55

0.00

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

0.00

0.00

0.00

20.30

0.00

20.03

20.03

0.00

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

1.52

0.00

1.52

1.52

0.00

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

学术交流活动

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 38.33

302

商品和服务支出

78.61 

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

 13.83

30201

  办公费

 13.68

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 9.66

30202

  印刷费

0.00 

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

 0.89

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 0.82

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 0.00

30205

  水费

 0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 4.76

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 0.00

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.83

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 0.34

30211

  差旅费

 2.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 6.20

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

 0.00

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 1.98

30215

  会议费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务招待费

 0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 1.88

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.00

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

 1.37

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

 0.10

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00 

30239

  其他交通费用

2.70 

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.00

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00 

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

 40.31

公用经费合计

 78.61

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迎江区科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 迎江区科协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计78.08万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计78.08万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加0.63万元,增长0.81%,主要原因是单位人员增加导致支出增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计77.72万元,其中:财政拨款收入77.72万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计77.72万元,其中:基本支出48.17万元,占61.98%;项目支出29.55万元,占38.02%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计78.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计78.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加0.63万元,增长0.81%,主要原因是区科协单位人员增加导致支出增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入77.72万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加0.63万元,增长0.81%。主要原因是单位人员增加导致支出增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.72万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.63万元,增长0.81%。主要原因是单位人员增加导致支出增多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出77.72万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出77.72万元,占100%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.96万元,支出决算为77.72万元,完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中:基本支出48.17万元,占61.98%;项目支出29.55万元,占38.02%。具体情况如下:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.82万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的66.87%,决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,决算数大于预算数的主要原因是将此项支出一并纳入行政运行运算中国。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是开展企业科协成立等创新驱动工作。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),年初预算为0万元,支出决算为20.3万元,决算数大于预算数的主要原因是省科协基层科普行动计划资金。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项),年初预算为0万元,支出决算为1.52万元,决算数大于预算数的主要原因是开展青少年科技创新区长奖评审等系列科教活动。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是新增科协深化改革工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出48.17万元,其中人员经费40.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费7.86万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市迎江区科协2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,迎江区科协机关运行经费支出7.86万元,比2017年增加1.27万元,增长19.27%,主要原因是召开科协第三次代表大会、单位人员增加,增主要用于保障单位运行。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,迎江区科协政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,迎江区科协共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金29.55万元,占项目预算总额的98.5%。从评价情况看,2018年迎江区科协资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

本部门共组织对“重点人群科普工作、科普阵地建设、青少年科技创新区长奖、重点科普工作、科技创新助力工程、党建”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金29.55万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,2018年迎江区科协资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

区科协在2018年度部门决算中公开“重点人群科普工作、科普阵地建设、青少年科技创新区长奖、重点科普工作、科技创新助力工程、党建”等6个项目绩效自评结果。

重点人群科普工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点人群科普工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全年已开展五大重点人科普工作活动12次,五大重点人数覆盖率100.00%,全区全民科学素质工作得到进一步提升。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

科普阵地建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科普阵地建设工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,新增4所科普中国e站,推动科普服务精准化;组织25名基层科协工作者参与安庆市科普信息化专题培训班,“科普中国”科普员注册人数达2431人,文章分享量达1933篇。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

青少年科技创新区长奖项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,青少年科技创新区长奖工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全年已组织开展迎江区青少年机器人大赛1次,参与人数约120人;全年已组织开展百名专家乡村学堂讲科普1次,参与人数约100人;全年已组织4所学校参与青少年科学调查体验活动;全年已组织开展科普大篷车活动2次,参与人数约1000人;全年已组织各级青少年参加科技创新赛事3次,参与人数约200人。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

重点科普工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点人群科普工作项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.45万元,完成预算的89%。主要产出和效果:通过项目实施,组织全国科技周活动,举办防震减灾科普专题讲座8场次,参观市地震科普馆7批次500多人,开展防灾减灾应急演练20余场次,发放防震减灾科普宣传材料3000多份;精心组织科普日主场活动,设置迎江区科技型企业创新成果等宣传展板34块,发放科普宣传资料2000余份,并组织体验安庆职院3D导游实训室等四大实训基地,组织开展“科普关爱服务计划,围绕“智爱妈妈行动”“科普惠民乡村行”“农村少儿爱科学”联合相关单位开展主题活动15场次;组织开展市科普大学总校教师团“进社区讲科普”、省科学传播专家团讲科普活动系列活动,收到一致好评。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

科技创新助力工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科技创新助力工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全年已组织开展创新驱动助力工作活动2次,提高了公民科学素质,增强了公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,提高了国家自主创新能力.发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

党建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,支部无支委,不用召开支委会。党课、党员活动日、党员大会、党组中心组学习、党员活动日均超过12次。组织生活会2次,民主生活会2,革命传统教育1次,提升了党建工作质量,凝聚了党员队伍,保持了良好的干群关系。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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