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索 引 号 K16462600/201802-00015 信息分类 部门预决算
发布机构 市法制办 发布日期 2018-02-08 00:00:00
信息来源 关 键 词 安庆市,人民政府,法制,办公室,2018年,部门,安,
主题分类 服务对象分类
体裁分类 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市人民政府法制办公室2018年部门预算
内容概述 安 庆 市人民政府法制 办 公室 2018 年部门预算 2018 年2月 目 录 第一部分 部门概况 1. 主要职责 2. 部门单位构成情况 3.2018 年度主要工作任务 第二部分 2018年部门预算表 1. 法制办2018年财
安庆市人民政府法制办公室2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 00:00:00    发布机构:市法制办    信息来源:市法制办    

市人民政府法制公室
2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.法制办2018年财政拨款收支预算总表
2.法制办2018年一般公共预算支出预算表
3.法制办2018年一般公共预算基本支出预算表
4.法制办2018年政府性基金预算支出预算表
5.法制办2018年国有资本经营预算支出预算表
6.法制办2018年收支预算总表
7.法制办2018年收入预算总表
8.法制办2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市法制办是负责市政府法制工作的部门管理机构。
主要承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任,负责起草或组织起草市政府有关重要规范性文件草案;审查市政府各部门报送的规范性文件草案;承办省政府和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章和其他规范性文件草案意见的工作。
负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章和市政府规范性文件实施中的争议和问题的有关工作。调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责市政府规范性文件报送备案、县市区政府和市直各部门规范性文件的备案审查工作。
负责承办市政府的行政复议事项,根据市政府委托代理市政府行政应诉等事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。
处理市政府交办的涉法事务及其他事项;组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作等。
二、部门预算单位构成
安庆市政府法制办2018年部门预算包括办本级预算和所属事业单位预算,纳入安庆市政府法制办2018年度部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
市法制办本级
行政单位
2
市政府法律顾问室
公益一类事业单位
三、2018年度主要工作任务
(一)落实首要政治任务,加强机关党建工作
1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神。牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,做到“四个服从”。加强党组中心组理论学习和支部学习,倡导建立学习型机关,深入基层,联系实际,提高学习实效。2、抓实党的十九大各项决策部署的落实。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘实心,牢记使命”主题教育,加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,将制度建设贯穿其中,充分发挥党组的领导核心作用和党员的先锋模范作用。3、全面落实从严治党责任。强化党组的管党治党主体责任和党风廉政建设“两个责任”,落实意识形态责任制和党风廉政建设责任制。持续推行机关基层党组织标准化建设,提升机关党建科学化水平。
(二)实施精准扶贫,打赢脱贫攻坚战役。
落实市委、市政府脱贫攻坚精准扶贫工作总体部署和具体要求,帮扶太湖县百里镇大竹村在2017年脱贫出列基础上,进一步巩固脱贫措施和成效,完善帮扶措施,加大对2018年我办帮扶的拟脱贫的5户贫困户的产业帮扶力度,力求实现真脱贫;帮扶太湖县刘畈乡乐盛村在2017年阶段工作的基础上,加大对驻村书记及村两委的指导帮扶力度,确保2018年如期实现脱贫出列目标。
(三)围绕急用先立,扎实开展地方立法
1、根据市人大常委会2018年度立法计划组织地方性法规草案的起草工作。加快组织完成已列入政府工作报告的《安庆市危化品安全监督管理条例》草案的起草工作,及时报市政府研究通过后提请市人大常委会审议;统筹协调其他地方性法规项目起草工作。2、加强立法项目征集和储备,拟定2018年度政府规章立法计划,报市政府批准后,具体组织实施。3、组织实施《安庆市政府规章制定程序规定》(市政府令第83号)。完善政府立法工作机制。增强政府立法的科学性、民主性。
(四)围绕优化机制,规范重大决策程序
1、推进合法性审查制度向市政府各部门和县(市)区政府全覆盖。2、继续完善合法性审查工作机制,推进合法性审查规范化建设。
(五)围绕提升能力,开展依法行政培训交流
1、继续举办领导干部依法行政专题研讨班。2、健全和落实公务员依法行政集中培训制度,组织开展行政执法人员专题培训。
(六)围绕规范执法,强化法制监督抓手
1、深入推行行政处罚案件群众公议制度。2、全面推进重大行政执法决定法制审核制度。3、推行行政执法公示制度。4、规范行政执法行为,明确行政执法操作流程。5、加强规范性文件监督管理。6、强化行政执法人员管理,落实行政执法责任制和责任追究机制,提高行政执法社会满意度。7、开展行政执法案卷评查,完善评查制度。
(七)围绕化解争议,提高复议应诉工作水平
1、进一步规范行政复议案件受理和审理工作。提升办案质量,探索建立健全调解机制,继续推进复议文书改革,提高说理性,推行复议文书网上公开,增强行政复议公信力和权威性。2、加强行政应诉能力建设。
(八)围绕服务决策,加强政府法律顾问队伍建设
1、注重政府法律顾问队伍建设。2018年,推动县级以上政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处全面落实法律顾问制度。2、进一步推进政府系统公职律师制度的落实。
(九)围绕推进依法行政,加强重点工作部署
1、认真谋划和落实好法治政府建设、依法行政的各项任务,结合实际,部署依法行政年度重点工作,组织开展定期检查和专项督查。2、进一步完善依法行政考核评价体系,充分发挥考核评价对推进依法行政的引领和推动作用。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
市法制办2018年财政拨款收支预算总表
单位:万元
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
 
一、本年支出合计
241.54
241.54
 
 
(一)一般公共预算拨款
 
(一)一般公共服务支出
211.17
211.17
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
(三)国有资本经营预算拨款
 
(二)国防支出
 
 
 
 
二、本年收入
241.54
(三)公共安全支出
 
 
 
 
()一般公共预算拨款
241.54
(四)教育支出
 
 
 
 
经常收入预算拨款
241.54
(五)科学技术支出
 
 
 
 
国库管理非税收入
 
(六)文化体育与传媒支出
 
 
 
 
()政府性基金预算拨款
 
(七)社会保障和就业支出
18.46
18.46
 
 
()国有资本经营预算拨款
 
(八)社会保险基金支出
 
 
 
 
 
 
(九)医疗卫生和计划生育支出
1.29
1.29
 
 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
 
 
 
(十一)城乡社区事务支出
 
 
 
 
 
 
(十二)农林水事务支出
 
 
 
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
 
(十四)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
 
(十七)国土资源气象等事务支出
 
 
 
 
 
 
(十八)住房保障支出
10.62
10.62
 
 
 
 
(十九)粮油物资管理事务支出
 
 
 
 
 
 
(二十)预备费支出
 
 
 
 
 
 
(二十一)国债还本付息支出
 
 
 
 
 
 
(二十二)其他支出
 
 
 
 
 
 
(二十三)转移性支出
 
 
 
 
 
 
(二十四)援助其他地区支出
 
 
 
 
 
(二十五)国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
241.54
支出总计
241.54
241.54
 
 
部门公开表2
市法制办2018年一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
211.17
130.17
81.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
211.17
130.17
81.00
2010301
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
120.25
120.25
 
2010302
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
81.00
 
81.00
2010350
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
9.92
9.92
 
208
社会保障和就业支出
18.46
18.46
 
20805
行政事业单位离退休
18.46
18.46
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.46
18.46
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1.29
1.29
 
21011
行政事业单位医疗
1.29
1.29
 
2101101
行政单位医疗
0.66
0.66
 
2101102
事业单位医疗
0.63
0.63
 
221
住房保障支出
10.62
10.62
 
22102
住房改革支出
10.62
10.62
 
2210201
住房公积金
10.62
10.62
 
合计
 241.54
 160.54
 81.00
部门公开表3
市法制办2018年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
128.70
30101
基本工资
50.17
30102
津贴补贴
33.29
30103
奖金
3.79
30107
绩效工资
2.85
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.46
30110
职工基本医疗保险缴费
8.11
30112
其他社会保障缴费
1.41
30113
住房公积金
10.62
302
商品和服务支出
24.02
30201
办公费
6.82
30207
邮电费
1.00
30209
物业管理费
1.50
30211
差旅费
1.00
30215
会议费
2.00
30226
劳务费
1.00
30228
工会经费
1.26
30229
福利费
0.06
30239
其他交通费用
9.38
303
对个人和家庭的补助
7.82
30307
医疗费补助
0.66
30309
奖励金
0.08
30399
其他对个人和家庭的补助支出
7.08
合计
 160.54
部门公开表4
市法制办2018年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:市法制办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
市法制办2018年国有资本经营预算支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款收入
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:市法制办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
部门公开表6
市法制办2018年收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
241.54
一、一般公共服务支出
211.17
二、政府性基金预算拨款收入
 
二、国防支出
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
 
四、纳入专户管理政府非税收入
 
三、公共安全支出
 
五、其他收入
 
四、教育支出
 
事业收入
 
五、科学技术支出
 
经营收入
 
六、文化体育与传媒支出
 
上级补助收入
 
七、社会保障和就业
18.46
附属单位上缴收入
 
八、社会保险基金支出
 
其他
 
九、医疗卫生和计划生育支出
1.29
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区事务支出
 
 
 
十二、农林水事务支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、国土资源气象等事务支出
 
 
 
十八、住房保障支出
10.62
 
 
十九、粮油物资管理事务支出
 
 
 
二十、预备费支出
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
二十三、转移性支出
 
 
 
二十四、援助其他地区支出
 
 
 
二十五、国有资本经营支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
241.54
本年支出合计
241.54
上年结余收入
 
结转下年
 
 
 
 
 
收入总计
241.54
支出总计
241.54


市法制办2018年收入预算总表
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
201
一般公共服务支出
211.17
 
211.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
211.17
 
211.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010301
行政运行
120.25
 
120.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010302
一般行政管理事务
81.00
 
81.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010350
事业运行
9.92
 
9.92
208
社会保障和就业支出
18.46
 
18.46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
18.46
 
18.46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.46
 
18.46
210
医疗卫生与计划生育支出
1.29
 
1.29
21011
行政事业单位医疗
1.29
 
1.29
2101101
行政单位医疗
0.66
 
0.66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
0.63
 
0.63
221
住房保障支出
10.62
 
10.62
22102
住房改革支出
10.62
 
10.62
2210201
住房公积金
10.62
 
10.62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
241.54
 
 241.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表7


部门公开表8
市法制办2018年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
211.17
130.17
81.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
211.17
130.17
81.00
2010301
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
120.25
120.25
 
2010302
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
81.00
 
81.00
2010350
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
9.92
9.92
 
208
社会保障和就业支出
18.46
18.46
 
20805
行政事业单位离退休
18.46
18.46
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.46
18.46
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1.29
1.29
 
21011
行政事业单位医疗
1.29
1.29
 
2101101
行政单位医疗
0.66
0.66
 
2101102
事业单位医疗
0.63
0.63
 
221
住房保障支出
10.62
10.62
 
22102
住房改革支出
10.62
10.62
 
2210201
住房公积金
10.62
10.62
 
合计
241.54
160.54
81.00

第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
市法制办2018年财政拨款收支预算241.54万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款241.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入241.54万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务211.17万元,占87.4%;社会保障和就业支出18.46万元,占7.6%;医疗卫生支出1.29万元,占0.6%;住房保障支出10.62万元,占4.4%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
市法制办2018年一般公共预算财政拨款241.54万元,比2017年减少33.66万元,下降12.23%,减少原因主要是人员减少,致使工资福利支出及相应的社会保障和就业、住房保障等支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务211.17万元,占87.4%;社会保障和就业支出18.46万元,占7.6%;医疗卫生支出1.29万元,占0.6%;住房保障支出10.62万元,占4.4%。
(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算211.17万元,比2017年财政拨款预算减少2.88万元,减少1.35%,减少原因主要是人员调出,致相应的人员经费减少。其中:“行政运行”预算140.09万元,主要用于为保障法制办机构及所属事业单位正常运转和完成日常法制工作任务支出。“一般行政管理事务支出”81万元,主要根据法制办职能,用于完成特定法制工作目标任务而支出的费用,包括规范性文件的制定和审查、推进依法行政、行政复议和行政应诉、聘请市政府法律顾问等工作费用。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算18.46万元,比2017年财政拨款预算减少21.76万元,减少54.1%,减少原因主要一是机关事业单位养老保险制度改革,退休人员养老金2018年不再由财政在部门预算中安排;二是单位人员减少,致使相应的社会保障和就业支出减少。其中:“归口管理的行政事业单位离退休”预算18.46万元,主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算1.29万元,比2017年财政拨款预算减少8.15万元,减少86.3%,减少主要原因:一是2018年职工基本医疗保险纳入行政和事业运行,在一般公共服务中反映;二是机关人员减少,致使相应的医疗卫生支出减少。其中:“行政单位医疗”预算0.66万元,主要用于机关职工医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0.63万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算10.62万元,比2017年财政拨款预算减少0.87万元,减少7.6%,减少原因主要是机关人员减少致使相应的住房保障支出减少。其中:“住房公积金”预算10.62万元,为安排职工住房公积金支出,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
市法制办2018年一般公共预算基本支出160.54万元,其中:
工资福利支出128.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.82万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
市法制办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
市法制办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,市法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市法制办2018年收支总预算241.54万元,收入来源均为财政拨款,支出包括一般公共财政预算基本支出和项目支出:其中基本支出160.54万元,项目支出81万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
市法制办2018年收入预算241.54万元,其中:一般公共预算拨款收入241.54万元,占100%,比2017年预算减少33.66万元,减少12.23%,减少原因主要是人员减少,致使工资福利支出及相应的社会保障和就业、住房保障等支出减少;政府性基金预算拨款收入0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%。
八、关于2018年支出预算情况说明
市法制办2018年支出预算241.54万元,比2017年预算减少33.66万元,减少12.23%,减少原因主要是人员减少,致使工资福利支出及相应的社会保障和就业、住房保障等支出减少。其中,基本支出160.54万元,占66.5%,主要用于为保障法制办机构及所属事业单位正常运转和完成日常法制工作任务支出;项目支出81万元,占33.5%,主要根据法制办职能,用于完成特定法制工作目标任务而支出的费用,包括规范性文件的制定和审查、推进依法行政、行政复议和行政应诉、聘请市政府法律顾问等工作费用。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
市法制办2018年机关运行经费财政拨款预算48.38万元,主要用于保障本部门的正常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)政府采购情况。
市法制办2018年政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
市法制办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
市法制办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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