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索 引 号 K16462600/201809-00014 信息分类 部门预决算
发布机构 市法制办 发布日期 2018-09-05 12:03:08
信息来源 关 键 词 安庆,市政府,法制办,2017年,部门,决算,情况,
主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市政府法制办2017年部门决算情况
内容概述 安庆市政府法制办2017年部门决算情况 第一部分安庆市政府法制办概况 一、部门职责 1. 调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和
安庆市政府法制办2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 12:03:08    发布机构:市法制办    信息来源:市法制办     
 

安庆市政府法制办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

 

第一部分 安庆市政府法制办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

安庆市政府法制办公室2017年部门决算情况

 

第一部分 安庆市政府法制办公室概况

 

一、部门职责

1.调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,协助市长办理法制工作事项。

2.承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任,拟订市政府年度规范性文件制定工作计划,报市政府批准后组织实施并督促指导。

3.负责起草或组织起草市政府有关重要规范性文件草案;审查市政府各部门报送市政府的规范性文件草案;负责与群众利益密切相关的市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;负责办理省政府和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章和其他规范性文件草案意见的工作。

4.承办市政府规范性文件解释的具体工作;负责市政府规范性文件的清理工作,编辑市政府规范性文件汇编的正式版本。

5.负责市政府规范性文件报送备案工作;负责县(市)、区人民政府和市政府各部门规范性文件的备案审查,并根据审查情况提出处理建议。

6.研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的市政府规范性文件和答复意见。

7.负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章和市政府规范性文件实施中的争议的有关工作。

8.指导督查县(市)、区人民政府和市政府部门依法行政工作;组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

9.负责承办市政府的行政复议事项,根据市政府委托代理市政府行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。

10.根据市政府交办,承办市政府重大行政决策、行政合同、协议和承诺函的合法性审查及咨询论证工作,参与市政府涉法事务处理。

11.承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市政府法制办2017年度部门决算包括:办本级决算和所属事业单位决算。与预算比较,决算单位构成没有变化。

纳入安庆市政府法制办2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市法制办本级

2

市政府法律顾问室

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

决算数

 

 

 

一、财政拨款收入

334.45

一、一般公共服务支出

275.98

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.49

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

334.45

本年支出合计

334.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

334.45

总计

334.45

 

二、   收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

334.45

334.45

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

275.98

275.98

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

275.98

275.98

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

182.69

182.69

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

80.52

80.52

 

 

 

 

 

2010350

 事业运行

12.77

12.77

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.54

37.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.54

37.54

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

18.40

18.40

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.14

19.14

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.44

9.44

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.44

9.44

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

8.83

8.83

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

0.61

0.61

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.49

11.49

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.49

11.49

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

11.49

11.49

 

 

 

 

 

 

 

三、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

334.45

253.93

80.52

 

 

 

201

一般公共服务支出

275.98

195.46

80.52

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

275.98

195.46

80.52

 

 

 

2010301

 行政运行

182.69

182.69

0.00

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

80.52

0.00

80.52

 

 

 

2010350

 事业运行

12.77

12.77

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.54

37.54

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.54

37.54

0.00

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

18.40

18.40

0.00

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.14

19.14

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.44

9.44

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.44

9.44

0.00

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

8.83

8.83

0.00

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

0.61

0.61

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

11.49

11.49

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

11.49

11.49

0.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

11.49

11.49

0.00

 

 

 

 

四、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

334.45

一、一般公共服务支出

275.98

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.49

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

334.45

本年支出合计

334.45

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

334.45

合计

334.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

334.45

253.93

80.52

334.45

253.93

80.52

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

275.98

195.46

80.52

275.98

195.46

80.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

275.98

195.46

80.52

275.98

195.46

80.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

0.00

0.00

0.00

182.69

182.69

0.00

182.69

182.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

80.52

0.00

80.52

80.52

0.00

80.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

0.00

0.00

0.00

12.77

12.77

0.00

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

37.54

37.54

0.00

37.54

37.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

37.54

37.54

0.00

37.54

37.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

19.14

19.14

0.00

19.14

19.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

9.44

9.44

0.00

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.44

9.44

0.00

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.83

8.83

0.00

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.61

0.61

0.00

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

11.49

11.49

0.00

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

11.49

11.49

0.00

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

0.00

0.00

0.00

11.49

11.49

0.00

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 


 

 

 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

189.40

302

商品和服务支出

20.82

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

56.67

30201

 办公费

3.65

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

38.21

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

 

30103

 奖金

4.17

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

10.87

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

0.20

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

2.56

30206

 电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.14

30207

 邮电费

0.50

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

57.57

30209

 物业管理费

1.50

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

43.72

30211

 差旅费

0.53

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

18.40

30213

 维修()

0.00

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.37

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

1.29

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

0.08

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.88

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

14.99

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

2.47

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.07

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

10.84

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

8.96

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

233.11

公用经费合计

20.82

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 说明:安庆市政府法制办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计334.45万元,支出总计334.45万元。与2016年相比,收支均增加48.78万元,增长17.08%。收支增加主要原因:一是201710月、11月份全市相继启动机关事业单位养老保险,单位开始为职工缴纳养老保险费,与2016年比较社会保险缴费支出增加;二是职工调资增资、2016年争先创优绩效考核奖励和文明城市创建奖励等致工资福利性支出增加;三是根据市扶贫工作要求,2017年扶贫攻坚力度加大,扶贫帮扶活动相关的费用增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计334.45万元,全部收入均为财政拨款收入,无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计334.45万元,其中:基本支出253.93万元,占75.9%;项目支出80.52万元,占24.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计334.457万元,支出总计334.45万元。与2016年相比,财政拨款收入、支出总计各增加48.78万元,增长17.08%。收支增加主要原因:一是201710月、11月份全市相继启动机关事业单位养老保险,单位开始为职工缴纳养老保险费,与2016年比较社会保险缴费支出增加;二是职工调资增资、2016年争先创优绩效考核奖励和文明城市创建奖励等致工资福利性支出增加;三是根据市扶贫工作要求,2017年扶贫攻坚力度加大,扶贫帮扶活动相关的费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入334.45万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加48.78万元,增长17.08%。主要原因:一是201710月、11月份全市相继启动机关事业单位养老保险,单位开始为职工缴纳养老保险费,与2016年比较社会保险缴费支出增加;二是职工调资增资、2016年争先创优绩效考核奖励和文明城市创建奖励等致工资福利性支出增加;三是根据市扶贫工作要求,2017年扶贫攻坚力度加大,扶贫帮扶活动相关的费用增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出334.45万元,与2016年相比,财政拨款支出增加48.78万元,增长17.08%。支出增加主要原因:一是201710月、11月份全市相继启动机关事业单位养老保险,单位开始为职工缴纳养老保险费,与2016年比较社会保险缴费支出增加;二是职工调资增资、2016年争先创优绩效考核奖励和文明城市创建奖励等致工资福利性支出增加;三是根据市扶贫工作要求,2017年扶贫攻坚力度加大,扶贫帮扶活动相关的费用增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出334.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出275.98万元,占82.5%;社会保障和就业(类)37.54万元,占11.2%;医疗卫生与计划生育(类)9.44万元,占2.8%;住房保障支出(类)11.49万元,占3.5%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.2万元,支出决算为334.45万元,完成年初预算的121.5%。其中:

1、一般公共服务支出 ()政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)

 2017年初预算123.16万元,决算182.69万元,完成年初预算的148.3%。主要用于为保障法制办机构正常运转和完成日常法制工作任务支出。决算数大于预算数主要原因:一是201710月、11月份全市相继启动机关事业单位养老保险,单位开始为职工缴纳养老保险费,与2016年比较社会保险缴费支出增加;二是职工调资增资、2016年争先创优绩效考核奖励和文明城市创建奖励等致工资福利性支出增加;三是根据市扶贫工作要求,2017年扶贫攻坚力度加大,扶贫帮扶活动相关的费用增加等。

2、一般公共服务支出 ()政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)

2017年初预算9.89万元,决算12.77万元,完成年初预算的129.1%。主要用于市政府法律顾问室正常运转需要的相关支出。决算数大于预算数,主要原因为2017年事业人员薪级工资等增加所致。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

 2017年初预算81 万元,决算80.52万元,完成年初预算的99.4%。主要根据法制办职能,用于完成特定法制工作目标任务而支出的费用,包括规范性文件的制定和审查、推进依法行政、行政复议和行政应诉、聘请市政府法律顾问等工作费用。决算数小于预算数,主要原因是所实施的项目中少数工作未能完全开展所致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

 归口管理的行政单位离退休年初预算21.08万元,决算18.4万元,主要用于机关离退休人员支出。决算数小于预算数,主要原因是201711月启动机关事业单位养老保险,退休人员养老金由市机关事业单位社保局发放,自11月份起财政统发工资不再包括此项支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2017年初预算19.14万元,决算为19.14万元。完成年初预算的100%。主要用于职工基本养老保险支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款)行政单位医疗(项)

年初预算8.83万元,决算8.83万元,完成年初预算的100%。主要用于本级机关医疗保障方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款)事业单位医疗(项)

 年初预算0.61万元,决算0.61万元,完成年初预算的100%。主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 

住房保障支出为住房改革支出中的职工住房公积金支出。2017年初住房公积金预算11.49万元,决算11.49万元,完成年初预算的100%。主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出253.93万元,其中人员经费233.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费20.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、工会经费、福利费、劳务费和其他交通费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市政府法制办2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度安庆市政府法制办机关运行经费20.82万元,与2016年比较,增加10.56万元,增长102.9%,增长主要原因:一是办公费增大,比上年增加2.78万元;二是根据市扶贫工作要求,2017年扶贫攻坚力度加大,扶贫帮扶活动增加,相关活动租车等,致使其他交通费增加幅度较大。

(二)政府采购支出情况

2017年度,安庆市政府法制办政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出1.88万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市政府法制办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市政府法制办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共计7个项目,涉及资金81万元,占项目预算总额的100%。绩效评价结果显示,项目完成情况良好,达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安庆市政府法制办2017年项目支出未被财政组织抽评,本办开展了自评,评价结果显示,各项目完成情况良好,达到了预期的绩效目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

安庆市政府法制办2017年项目支出未开展项目绩效第三方重点抽评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:安庆市政府法制办   政务公开电子邮箱:aqszffzb@163.com

 

 



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