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索 引 号 786533561/201809-00015 信息分类 部门预决算
发布机构 大观区农业局 发布日期 2018-09-17 10:05:56
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 大观区农业局2017年部门决算情况
内容概述
大观区农业局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-17 10:05:56    发布机构:大观区农业局    信息来源:大观区农业局    

大观区农业局2017部门决算情况

 

第一部分 大观区农业局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市农业和农村经济发展的法律法规、方针政策;组织全区农业农村经济政策调查研究;拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险、进出口等政策拟订。

(二)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设;指导扶持农民专业合作社和农产品行业协会等农村合作经济组织建设与发展。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整;提出农业农村经济发展和财政资金安排意见,按规定权限申报、审核和核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订全区农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施,经批准后组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划,经批准后组织实施;提出大宗农产品市场流通的政策措施,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发;组织实施菜篮子工程。

(五)拟定全区农业科技推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作。

(六)承担农产品质量安全监管的责任;配合市农委有关部门参与拟订地方农业生产技术标准;指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设;管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行和农产品价格动态,开展相关农业统计工作;发布农业农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(七)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品质量的监测和依法监管工作;承担农业防灾减灾工作,监测、发布农业灾情;组织救灾种子储备,提出农业生产救灾资金、物资安排意见,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(八)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控;监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

(九)承担全区农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;组织指导农业利用外资项目的实施,推动农业对外开放。

(十)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作,负责农业区划、农业区域开发治理实验区工作。

(十一)承担农业农村经济的综合协调工作,指导现代农业发展和农机安全监理工作。

(十二)负责扶贫开发的组织、协调、管理工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,大观区农业局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位,与预算比较相同。

纳入大观区农业局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市大观区农业局本级

2

安庆市大观区渔政站

 

 

 

 

第二部分 大观区农业局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:大观区农业局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

439.39

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

380.98

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

439.39

本年支出合计

439.39

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

439.39

总计

439.39

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

大观区农业局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

439.39

439.39

 

 

 

 

 

213

农林水支出

380.98

380.98

 

 

 

 

 

21301

农业

380.98

380.98

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行

140.57

140.57

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

111.38

111.38

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

46.00

46.00

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

4.25

4.25

 

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2130110

  执法监管

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

42.78

42.78

 

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.58

26.58

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.58

26.58

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

26.58

26.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.83

31.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.83

31.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.83

31.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

大观区农业局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

439.39

310.36

129.03 

 

 

 

213

农林水支出

380.98

251.95

129.03 

 

 

 

21301

农业

380.98

251.95

129.03 

 

 

 

2130101

  行政运行

140.57

140.57

 

 

 

 

2130104

  事业运行

111.38

111.38

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

46.00

 

46.00

 

 

 

2130108

  病虫害控制

4.25

 

4.25

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

14.00

 

14.00

 

 

 

2130110

  执法监管

7.00

 

7.00

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

42.78

 

42.78

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

15.00

 

15.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.58

26.58

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.58

26.58

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

26.58

26.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.83

31.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.83

31.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.83

31.83

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:大观区农业局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

439.39

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

380.98

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

439.39

本年支出合计

439.39

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

439.39

合计

439.39

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

大观区农业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

439.39

310.36

129.03 

439.39

310.36

129.03 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

380.98

251.95

129.03 

380.98

251.95

129.03 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

380.98

251.95

129.03 

380.98

380.98

129.03 

 

 

 

 

2130101

  行政运行

 

 

 

140.57

140.57

 

140.57

140.57

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

 

 

 

111.38

111.38

 

111.38

111.38

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

 

 

 

46.00

 

46.00

46.00

 

46.00

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

 

 

 

4.25

 

4.25 

4.25

 

4.25 

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

 

 

 

14.00

 

14.00

14.00

 

14.00 

 

 

 

 

2130110

  执法监管

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

 

 

 

42.78

 

42.78

42.78

 

42.78 

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

 

 

 

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

26.58

26.58

 

26.58

26.58

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

26.58

26.58

 

26.58

26.58

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

26.58

26.58

 

26.58

26.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

31.83

31.83

 

31.83

31.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

31.83

31.83

 

31.83

31.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

31.83

31.83

 

31.83

31.83

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:大观区农业局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

181.34

302

商品和服务支出

70.61

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

155.49

30201

  办公费

5.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

10.23

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

25.85

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

58.41

30211

  差旅费

9.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.10

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

3.50

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.55

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

26.58

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

31.83

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

38.64

 

 

 

人员经费合计

239.75

公用经费合计

70.61

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大观农业局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:大观区农业局2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 大观区农业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计439.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计439.39万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年相比,收、支总计各减少199.74万元,下降31.3%,主要原因:农业专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计439.39万元,其中:财政拨款收入439.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计439.39万元,其中:基本支出310.36万元,占70.6%;项目支出129.03万元,占29.4%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计439.39万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计439.39万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2016年相比,收、支总计各减少199.74万元,下降31.3%,主要原因:农业专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入439.39万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少199.74万元,下降31.3%。主要原因是农业专项资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出439.39万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.74万元,下降31.3%。主要原因是农业专项资金支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出439.39万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出380.98万元,占86.7%;医疗卫生和计划生育(类)支出26.58万元,占6.1%;住房保障(类)支出31.83万元,占7.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.76万元,支出决算为439.39万元,完成年初预算的187.2%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资医保公积金等增加;二是追加中央财政农业专项资金、中央基层农业技术推广体系改革与建设补助经费、渔业资源保护补助经费等专项资金。其中:基本支出310.36万元,占70.6%;项目支出129.03万元,占29.4%。具体情况如下:

1.农林水(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为26.97万元,支出决算为140.57万元,完成年初预算的242.1%,决算数大于预算数的主要原因一是人员退休,人员工资减少;二是追加2017年民族企业技术改造贷款贴息和生产补助省级资金。

2.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为26.97万元,支出决算为111.38万元,完成年初预算的242.1%,决算数大于预算数的主要原因一是人员退休,人员工资减少;二是追加2017年民族企业技术改造贷款贴息和生产补助省级资金。

3.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为46万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2017年全国基层农技推广补助经费46万元,当年全部安排支出。

4.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加16、17年重大动物疫苗区级经费4.25万元,当年全部安排支出。

5.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2017年农产品安全工程工作经费2万元,2017年农产品安全工程建后管养经12万元,当年全部安排支出。

6.农林水(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2017年渔业船舶和船用产品检验工作经费7万元,当年全部安排支出。

7.农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.78万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2017年省农业专项转移支付资金42.78万元,当年全部安排支出。

8.农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是追加渔政站2016年渔业资源保护补助资金15万元,当年全部安排支出。

9.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.7万元,支出决算为26.58万元,完成年初预算的209.3%。决算数大于预算数的原因:一是编制在我单位,但岗位不在我单位的人员今年的工资待遇全部由我单位统计,二是渔政站的人员经费纳入我单位,三是人员工资标准调高,医疗保险缴费增加。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为20.8万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的原因:一是编制在我单位,但岗位不在我单位的人员今年的工资待遇全部由我单位统计,二是渔政站的人员经费纳入我单位,三是人员工资标准调高,公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出439.39万元,其中人员经费14.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费54.71万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。大观区农业局2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,大观区农业局机关运行经费支出8.85万元,比2016年相比,减少18.75万元,下降22.31%,下降的原因是一是上级财政拨付少数民族专项经费减少;二是一名工作人员退休;三是压缩一般性公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,大观区农业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,大观区农业局共有车辆0辆,其中:区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大观区农业局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金129.03万元,占项目预算总额的100%。项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评审。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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