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索 引 号 003116690/201809-00062 信息分类 各部门预决算
发布机构 大观区财政局 发布日期 2018-09-17 09:26:44
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 大观区文明办2017年部门决算情况
内容概述
大观区文明办2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-17 09:26:44    发布机构:大观区财政局    信息来源:大观区财政局    

大观区文明办2017部门决算情况

 

第一部分 大观区文明办概况

一、部门职责

   大观区精神文明建设指导委员会(简称区文明委)下设办公室,负责区文明委的日常工作,其中包括文明创建、精神文明建设等等。 

二、机构设置

从决算单位构成看,大观区文明办2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较相同。

纳入大观区文明办2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市大观区文明办本级

 

 

 

第二部分 大观区文明办2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:大观区文明办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

363.44

一、一般公共服务支出

31.68

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.71

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

330.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

363.44

本年支出合计

363.44

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

363.44

总计

363.44

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

大观区文明办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

363.44

363.44

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

31.68

31.68

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

31.68

31.68

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

31.68

31.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.71

0.71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.71

0.71

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.71

0.71

 

 

 

 

 

212

 城乡社区支出

330.00

330.00

 

 

 

 

 

21201

 城乡社区管理事务

330.00

330.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

330.00

330.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.05

1.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.05

1.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

大观区文明办

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

363.44

33.44

330.00 

 

 

 

201

一般公共服务支出

31.68

31.68

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

31.68

31.68

 

 

 

 

2013101

  行政运行

31.68

31.68

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.71

0.71

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.71

0.71

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.71

0.71

 

 

 

 

212

  城乡社区支出

330.00

 

330.00

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

330.00

 

330.00

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

330.00

 

330.00

 

 

 

221

住房保障支出

1.05

1.05

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.05

1.05

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:大观区文明办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

363.44

一、一般公共服务支出

31.68

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.71

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

330.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

363.44

本年支出合计

363.44

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

363.44

合计

363.44

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

大观区文明办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

363.44

33.44

330.00 

363.44

33.44

330.00 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

31.68

31.68

 

31.68

31.68

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

31.68

31.68

 

31.68

31.68

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

 

 

 

31.68

31.68

 

31.68

31.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

0.71

0.71

 

0.71

0.71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

0.71

0.71

 

0.71

0.71

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

0.71

0.71

 

0.71

0.71

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

330.00

 

330.00

 

 

330.00

 

 

 

 

21001

城乡社区管理事务

 

 

 

330.00

 

330.00

 

 

330.00

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

330.00

 

330.00

 

 

330.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

1.05

1.05

 

1.05

1.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

1.05

1.05

 

1.05

1.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

1.05

1.05

 

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:大观区文明办

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20.05

302

商品和服务支出

21.27

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

5.83

30201

  办公费

3.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

3.40

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.18

30207

  邮电费

0.30

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.76

30211

  差旅费

0.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.71

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.24

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

1.05

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.05

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.72

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.33

 

 

 

人员经费合计

12.17

公用经费合计

21.27

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大观文明办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:大观区文明办2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 大观区文明办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计363.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计363.44万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年相比,收、支总计各减少112.51万元,下降23.64%,主要原因:文明创建动态测评奖补资金减少10万元;三线三边环境整治市级奖励资金减少65万元,文明城区创建工作经费减少30万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计363.44万元,其中:财政拨款收入363.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计363.44万元,其中:基本支出33.44万元,占9.2%;项目支出330万元,占90.8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计363.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计363.44万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2016年相比,收、支总计各减少112.51万元,下降23.64%,主要原因:文明创建动态测评奖补资金减少10万元;三线三边环境整治市级奖励资金减少65万元,文明城区创建工作经费减少30万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入363.44万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少112.51万元,下降23.64%。主要原因:文明创建动态测评奖补资金减少10万元;三线三边环境整治市级奖励资金减少65万元,文明城区创建工作经费减少30万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出363.44万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.51万元,下降23.64%。主要原因:文明创建动态测评奖补资金减少10万元;三线三边环境整治市级奖励资金减少65万元,文明城区创建工作经费减少30万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出363.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出31.68万元,占8.7%;医疗卫生和计划生育(类)支出0.71万元,占0.2%;城乡社区(类)支出330万元,占90.8%;住房保障(类)支出1.05万元,占0.3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.61万元,支出决算为363.44万元,完成年初预算的1227.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资社保公积金增加;二是追加文明创建动态测评及奖补经费330万元,2015年度综合考核奖励资金3.4万元。其中:基本支出33.44万元,占9.2%;项目支出330万元,占90.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.93万元,支出决算为31.68万元,完成年初预算的113.4%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是追加综合考核奖励资金3.4万元。

2.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.63万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的原因是医疗保险缴费基数增加。

3.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为330万元,决算数大于预算数的原因是追加文明创建动态测评及奖补经费330万元。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出33.44万元,其中人员经费12.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.27万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。大观区文明办2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,大观区文明办机关运行经费支出21.27万元,比2016年相比,减少30万元,下降58.5%,下降的原因是文明创建工作经费预算安排减少30万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,大观区文明办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,大观区文明办共有车辆0辆,其中:区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
            (四)关于2017年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大观区发改委组织对2017年度纳入部门预算的文明创建动态测评及奖补经费项目支出开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金330万元,占项目预算总额的100%。项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评审。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
          十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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