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索 引 号 485617075/201809-00017 信息分类 单位决算
发布机构 安庆医药高等专科学校 发布日期 2018-09-05 08:16:58
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体裁分类 其他 生命周期分类 其他
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆医药高等专科学校2017年部门决算情况
内容概述
安庆医药高等专科学校2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 08:16:58    发布机构:安庆医药高等专科学校    信息来源:安庆医药高等专科学校    






安庆医药高等专科学校2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

第一部分安庆医药高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

附件1:

安庆医药高等专科学校2017年部门决算情况

 

第一部分  安庆医药高等专科学校概况

一、部门职责

培养大专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。开展包括基础医学、医药学、护理学、康复保健学、药剂学、药品营销等学科大专学历教育以及医药专业技术开发与培训、药剂专业实习基地和相关社会服务。附院是集医疗、预防、保健、康复、教研为一体的综合性中医院。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆医药高等专科学校2017年度部门决算包括校本级决算和直属附属医院(安庆市中医院)决算。

纳入安庆医药高等专科学校2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆医药高等专科学校

2

安庆市中医院

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

10543.35

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

 

三、事业收入

10746.56

三、国防支出

 

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

12421.51

六、其他收入

313.95

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

340.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9380.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

324.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

21603.85

本年支出合计

22466.57

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

-3604.84

     年末结转和结余

-4467.55

 

 

 

 

总计

17999.01

总计

17999.01

 

  1. 收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

21,603.85

10,543.35

0.00

10,746.56

0.00

0.00

313.95

205

教育支出

12,421.51

9,420.71

0.00

2,686.85

0.00

0.00

313.95

20502

普通教育

666.56

414.96

0.00

0.00

0.00

0.00

251.60

2050205

  高等教育

176.38

176.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

490.18

238.58

0.00

0.00

0.00

0.00

251.60

20503

职业教育

11,754.96

9,005.76

0.00

2,686.85

0.00

0.00

62.35

2050305

  高等职业教育

11,504.03

8,817.18

0.00

2,686.85

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

250.93

188.58

0.00

0.00

0.00

0.00

62.35

208

社会保障和就业支出

340.45

329.15

0.00

11.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

331.65

320.35

0.00

11.30

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

331.65

320.35

0.00

11.30

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,517.80

713.39

0.00

7,804.41

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

8,359.02

558.00

0.00

7,801.02

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

8,157.02

356.00

0.00

7,801.02

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

202.00

202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

41.28

41.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

41.28

41.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

117.50

114.11

 

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

117.50

114.11

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

324.09

80.09

0.00

244.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

324.09

80.09

0.00

244.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

324.09

80.09

0.00

244.00

0.00

0.00

0.00

 

  1. 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

22,466.57

16,932.65

5,533.92

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12,421.51

6,928.37

5,493.14

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

666.56

414.96

251.60

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

176.38

176.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

490.18

238.58

251.60

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

11,754.96

6,513.41

5,241.54

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

11,504.03

6,262.48

5,241.54

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

250.93

250.93

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

340.45

340.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

331.65

331.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

331.65

331.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9,380.51

9,339.73

40.78

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

9,221.73

9,221.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

9,019.73

9,019.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

202.00

202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

41.28

0.50

40.78

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

41.28

0.50

40.78

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

117.50

117.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

117.50

117.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

324.09

324.09

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

324.09

324.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

324.09

324.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

10,543.35

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

9,420.71

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

329.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

713.39

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

80.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

10,543.35

本年支出合计

10,543.35

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

10,543.35

合计

10,543.35

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

10,543.35

5,261.03

5,282.32

10,543.35

5,261.03

5,282.32

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

 

 

 

9,420.71

4,179.17

5,241.54

9,420.71

4,179.17

5,241.54

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

414.96

414.96

 

414.96

414.96

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

 

 

 

176.38

176.38

 

176.38

176.38

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

 

 

 

238.58

238.58

 

238.58

238.58

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

9,005.76

3,764.21

5,241.54

9,005.76

3,764.21

5,241.54

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

 

 

 

8,817.18

3,575.63

5,241.54

8,817.18

3,575.63

5,241.54

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

 

 

 

188.58

188.58

 

188.58

188.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

329.15

329.15

 

329.15

329.15

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

320.35

320.35

 

320.35

320.35

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

320.35

320.35

 

320.35

320.35

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

8.80

8.80

 

8.80

8.80

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

8.80

8.80

 

8.80

8.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

713.39

672.61

40.78

713.39

672.61

40.78

 

 

 

 

21002

公立医院

 

 

 

558.00

558.00

 

558.00

558.00

 

 

 

 

 

2100202

  中医(民族)医院

 

 

 

356.00

356.00

 

356.00

356.00

 

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

 

 

 

202.00

202.00

 

202.00

202.00

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

 

 

 

41.28

0.50

40.78

41.28

0.50

40.78

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

 

 

 

41.28

0.50

40.78

41.28

0.50

40.78

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

114.11

114.11

 

114.11

114.11

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

 

 

 

114.11

114.11

 

114.11

114.11

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

80.09

80.09

 

80.09

80.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

80.09

80.09

 

80.09

80.09

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

80.09

80.09

 

80.09

80.09

 

 

 

 

 

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,240.59

302

商品和服务支出

1,393.64

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1,351.28

30201

  办公费

110.63

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

12.63

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

11.87

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

114.11

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

31.21

30205

  水费

105.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

764.70

30206

  电费

75.62

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

320.35

30207

  邮电费

43.11

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

658.93

30209

  物业管理费

121.82

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

626.79

30211

  差旅费

79.48

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

10.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

97.56

30213

  维修(护)费

130.69

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

8.80

30215

  会议费

9.57

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

3.18

30216

  培训费

61.37

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

59.39

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

427.16

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

159.74

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

80.09

30227

  委托业务费

75.74

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

24.11

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.01

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

15.90

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

295.95

 

 

 

人员经费合计

3,867.38

公用经费合计

1,393.64

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (说明:安庆医专没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 

 

 

第三部分  2017年度安庆医药高等专科学校部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17999.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计17999.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加5271.52万元,增长41.42%,主要原因是财政专项拨款增加

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计21603.85万元,其中:财政拨款收入10543.35万元,占48.80%;事业收入10746.56万元,占49.75%;其他收入313.95万元,占1.45%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计22466.57万元,其中:基本支出16932.65万元,占75.37%;项目支出5533.92万元,占24.63% 。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10543.35万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计10543.35万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4905.55万元,增长87.01%,主要原因是财政增拨文明城市奖、绩效考核奖、化债专项资金及现代职业教育质量提升计划专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入10543.35万元,占本年收入的46.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4905.55万元,增长87.01%。主要原因是财政增拨文明城市奖、绩效考核奖、化债专项资金及现代职业教育质量提升计划专项资金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10543.35万元,占本年支出合计的46.93%%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4905.55万元,增长87.01%。主要原因是主要原因是人员经费、债务还本付息和项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出10543.35万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9420.71万元,占89.35%;社会保障和就业(类)329.15万元,占3.12%;医疗卫生与计划生育(类)713.39万元,占6.77%;住房保障支出(类)80.09万元,占0.76%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2301.86万元,支出决算为10543.35万元,完成年初预算的458.04%。决算数大于预算数的主要原因是,财政增加人员经费,学生奖助学金和新疆班费用;追加了改善办学条件、职业教育质量提升等拨款。其中基本支出5261.03万元,占49.90%;项目支出5282.32万元,占50.10%。具体情况如下:

1-1-1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)

年初预算0万元,支出决算176.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算调增人员经费、奖励性绩效工资等

1-1-2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算0万元,支出决算238.58万元。决算数大于预算数的主要原因是调增内地新疆班补助

1-2-1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

年初预算0万元,支出决算8817.18万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算,增加高职国家奖助学金,改善办学条件, 高职教育质量提升等专项拨款。

1-2-2. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算0万元,支出决算188.58万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算,追加内地新疆中职班补助,中职免学费补助等专项资金。

3-1.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)

年初预算320.35万元,支出决算320.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

3-2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算8.80万元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算,增加2017年职工死亡增加的抚恤支出

4-1-1.医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款)中医(民族)医院(项)

年初预算356万元,支出决算356万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

4-1-2.医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算202万元,支出决算202万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

4-2.医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

年初预算41.28万元,支出决算41.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

4-3.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算114.11万元,支出决算114.11万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

 

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算80.09万元,支出决算80.09万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5261.02万元,其中人员经费3867.38万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费1393.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆医药高等专科学校2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位特有的统计概念,安庆市医药高等专科学校为财政拨款事业单位,不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额1249.64万元,其中:政府采购货物支出873.62万元,政府采购工程支出376.02万元。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市医专共有车辆6辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,安庆医药高等专科学校对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。按照指向明确、合理可行的原则,有关部门对我校1个项目进行了绩效评价。评价结果显示,相关佐证资料符合国家财经法规,项目组织、实施、督导、验收符合上级有关文件要求,取得了良好的经济效益和社会效益,达到了项目预期设定的绩效目标。绩效目标合理,项目综合绩效评价为“优”。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式:安庆市医药高等专科学校    

联系电话:0556-5301930 

政务公开电子邮箱:957206638@qq.com 

 安庆市医药高等专科学校 

二〇一八年九月三日 




附件:安庆医药高等专科学校2017年部门决算(2018.9.5.).pdf 下载
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