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索 引 号 485616435/201809-00017 信息分类 部门预决算
发布机构 市地震局 发布日期 2018-09-05 06:57:30
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市地震局2017年部门决算
内容概述
安庆市地震局2017年部门决算
发布日期:2018-09-05 06:57:30    发布机构:市地震局    信息来源:市地震局    


 

安庆市地震局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

第一部分 安庆市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释






安庆市地震2017年部门决算情况


第一部分  安庆市地震局概况

一、部门职责


安庆市地震局受市政府委托主管全市的防震减灾工作,行使相应的行政管理和社会管理职能。
        (一)根据国家和省、市有关法律、法规、规章规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责拟定有关防震减灾实施细则,制定规范性文件,并组织实施。 


(二)负责编制全市防震减灾事业中长期发展规划和计划,制定年度工作计划并组织实施;监督管理地震事业费和专项资金的使用。

(三)主管全市地震监测预报工作,负责地震监测预报工作体系建设,按照全省地震监测预报方案部署要求,制定本市地震监测预报方案并组织实施;统一规划管理全市地震监测台网(站)及信息系统建设,实现资源共享;会同有关部门依法开展地震监测设施和观测环境的保护工作。 

(四)负责全市震灾防御工作,会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准,审核市级以下新建、扩建、改建建设工程的抗震设防要求;监督管理重大工程、生命线工程和可能发生严重次生灾害的建设工程地震安全性评价工作;指导和监督有关部门、行业的抗震设防工作。 

(五)负责全市地震应急工作,会同有关部门建立地震应急救援工作体系。负责制定本行政区域内破坏性地震应急预案,指导县(市)、区和市直有关部门制定相应实施方案,并抓好检查落实;管理全市地震灾害预测工作,负责震情、灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划;承担市防震减灾工作领导小组和抗震救灾指挥机构的办事机构职能。

(六)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究和科技成果推广应用,开展地震科技合作交流,参与区域地震联防协作,指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。 

(七)承担全市地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督。 

(八)会同有关部门开展防震减灾法规知识和地震科普知识的宣传教育工作,提高全社会的防震减灾意识;负责各种地震宏、微观异常的调查核实,及时平息地震误传、谣传事件,维护社会稳定;审核涉及地震震情的新闻稿件及出版。

(九)负责对市和县(市)、区地震监测台(站)和群测群防工作实行行业管理,健全全市防震减灾群测群防信息网络,指导县(市)、区防震减灾工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市地震局无下属单位,2017年度部门决算只有局本级决算,与2016年比较无增减。

纳入安庆市地震局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市地震局本级

 

 



第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

748.49

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

393.61

 

 

十九、住房保障支出

9.75

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

748.49

本年支出合计

434.39

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

314.10

 

 

 

 

总计

748.49

总计

748.49

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

748.49

748.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.24

16.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.24

16.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

707.71

707.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

707.71

707.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

223.30

223.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

423.00

423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

18.41

18.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

434.39

263.48

170.91

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.24

16.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.24

16.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

393.61

222.70

170.91

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

393.61

222.70

170.91

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

222.70

222.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

109.50

0.00

109.50

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

18.41

0.00

18.41

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00


四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

748.49

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

21.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.20

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

393.61

 

 

十九、住房保障支出

9.75

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

748.49

本年支出合计

434.39

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

314.10

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

748.49

合计

748.49


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

748.49

264.08

484.41

434.39

263.48

170.91

314.10

0.60

313.50

0.00

208

社会保障和就业支出

 

 

 

21.84

21.84

0.00

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

16.24

16.24

0.00

16.24

16.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

16.24

16.24

0.00

16.24

16.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

 

 

 

5.60

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

5.60

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

9.20

9.20

0.00

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

9.20

9.20

0.00

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

 

 

 

9.20

9.20

0.00

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

707.71

223.30

484.41

393.61

222.70

170.91

314.10

0.60

313.50

0.00

22004

地震事务

 

 

 

707.71

223.30

484.41

393.61

222.70

170.91

314.10

0.60

313.50

0.00

2200401

  行政运行

 

 

 

223.30

223.30

0.00

222.70

222.70

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

 

 

 

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

 

 

 

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

 

 

 

423.00

0.00

423.00

109.50

0.00

109.50

313.50

0.00

313.50

0.00

2200407

  地震应急救援

 

 

 

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

 

 

 

18.41

0.00

18.41

18.41

0.00

18.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

 

 

 

9.75

9.75

0.00

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

 

 

 

9.75

9.75

0.00

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

 

 

 

9.75

9.75

0.00

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

185.07

302

商品和服务支出

11.2

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

53.76

30201

  办公费

1.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

43.47

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

62.75

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

8.85

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.24

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

67.21

30211

  差旅费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

40.95

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

7.29

30215

  会议费

2.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.48

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.04

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

9.75

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.17

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.05

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.70

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

252.28

公用经费合计

11.20


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 说明:安庆市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计748.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计748.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加502.91万元,增长204.78%,主要原因是2017年度增加了安庆市中心城区地震小区划项目420万元。


二、收入决算情况说明

本年收入合计748.49万元,其中:财政拨款收入748.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计434.39万元,其中:基本支出263.48万元,占60.66%;项目支出170.91万元,占39.34%;经营支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计748.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计748.49万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加502.91万元,增长204.78%,主要原因是2017年度增加了安庆市中心城区地震小区划项目420万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入748.49万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加502.91万元,增长204.78%,主要原因是2017年度增加了安庆市中心城区地震小区划项目420万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出434.39万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.1万元,增长77.09%。主要原因是2017年度支付安庆市中心城区地震小区划项目款104.5万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出434.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)21.84万元,占5.03%;医疗卫生与计划生育(类)9.20万元,占2.12%;国土海洋气象等(类)393.61万元,占90.62%;住房保障支出(类)9.75万元,占2.25%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.47万元,支出决算为434.39万元,完成年初预算的174.13%。其中:

 

1. 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算16.24万元,支出决算16.24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算5.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世死亡抚恤无法提前预算。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算9.2万元,支出决算9.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.国土海洋气象等支出(类)地震事物(款)行政运行(项)

年初预算166.28万元,支出决算222.7万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的原因是增加2017年度发放2016年度绩效考核奖励、双拥模范奖励及2017年度全国文明城市奖励。

5. 国土海洋气象等支出(类)地震事物(款)一般行政事务管理(项)

年初预算12万元,支出决算12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.国土海洋气象等支出(类)地震事物(款)地震监测(项)

年初预算15万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.国土海洋气象等支出(类)地震事物(款)地震灾害预防(项)

年初预算5万元,支出决算109.5万元,完成年初预算的2190%,决算数大于预算数的主要原因是增加安庆市中心城区地震小区划项目支出104.5万元。

8.国土海洋气象等支出(类)地震事物(款)地震应急救援(项)

年初预算16万元,支出决算16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9.国土海洋气象等支出(类)地震事物(款)其他地震事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算18.41万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是,完成省地震局2017年下半年布置的的地震应急综合演练及宣教任务。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算9.75万元,支出决算9.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出263.48万元,其中人员经费252.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。


七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市地震局2017年度没有政府性基金收入和支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出11.2万元,比2016年增加0.98万元,增长9.59%,变动主要原因是新增2名公务员,相关经费增长。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额420万元,其中:政府采购货物支出2万元,政府采购工程支出418万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市地震局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明


1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市地震局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金170.91万元,占项目预算总额的100%。绩效评价结果显示,市地震局2017年度项目支出整体效果良好,通过项目预算的实施,履行了部门职能,基本实现了年度目标,各项工作都取得明显成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位未被抽选进行项目绩效评价。

3.   以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未被抽选进行项目重点绩效评价。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:      1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


联系方式:安庆市地震局        政务公开电子邮箱:ahaqdzj@163.com




附件:安庆市地震局2017年决算公开.xls 下载

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